内部控制审计缺陷库

内部控制审计缺陷库将审计报告中对缺陷的具体内容、缺陷应对措施具体描述,并将审计缺陷等级、缺陷类别等信息整理为结构化的数据,按照设计缺陷/运行缺陷、重大缺陷/重要缺陷/一般缺陷、财报缺陷/非财务缺陷等分类标准进行归类,将各上市公司出具内部控制审计报告的会计师事务所、会计师及出具的结论归纳整理,便于客户查询和参考。

数据库 字段
内部控制审计缺陷库 证券代码、证券简称、缺陷内容、缺陷应对措施、缺陷等级、设计缺陷/运行缺陷、财报缺陷/非财报缺陷、会计准则应用缺陷、会计记账或记录错误、财务造假(违规)或虚假陈述、出具内部控制审计报告的会计师事务所、出具内部控制审计报告的注册会计师、内部控制审计意见、行业、年份、缺陷来源等
适用人群

企业中高级管理人员及内控/风险从业人员

- 了解同行业企业内部控制缺陷的相关情况。

科研人员

- 便于进行上市公司内部控制实证科学研究,如上市公司内部控制规范体系建设研究、上市公司内部控制水平研究、上市公司内部控制信息披露研究、上市公司内部控制审计实施研究等。

监管机构

- 了解监管企业内部控制规范体系建设、缺陷认定及表现等相关情况,以便提出适当的监管意见。

投资者

- 了解上市公司内部控制建设情况及风险抵御能力,以便做出恰当的投资决策。

产品界面
产品功能
搜索功能:证券代码、证券简称、年份、行业、上市交易所、缺陷等级、缺陷类型等多个维度;
导出功能:根据搜索结果导出;
统计功能:根据搜索结果统计记录数量。
数据范围、来源及更新频率
数据范围 起始时间 数据来源 更新频率
沪深交易所A股上市公司 2007年 内部控制审计/鉴证报告 每年一次